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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7976 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 14 VIAGENS MES DE JULHO/2017, CFE 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. 0,00 3.057,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 14 VIAGENS MES DE JULHO/2017, CFE 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. 3.057,60
09/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 52 3.057,60
17/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851032 PAGTO. REF. EMPENHO 7976/2017 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 3.057,60
TOTAL 3.057,60 3.057,60 3.057,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.