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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7998 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE BELA VISTA. 0,00 1.798,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE BELA VISTA. 1.798,20
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016067465 1.798,20
16/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005568 PAGTO. REF. EMPENHO 7998/2017 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 1.798,20
TOTAL 1.798,20 1.798,20 1.798,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.