Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
800 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E NOSSO AMIGUINHO JUNIOR. |
0,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2017 |
VALOR REF. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E NOSSO AMIGUINHO JUNIOR. |
1.040,00 |
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24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.051.873 |
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1.040,00 |
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07/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005119
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2017
ROSEMARI MACHADO MORAIS - 82005 |
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1.040,00 |
TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.