Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8008 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA ESPERANTO. |
0,00 |
259,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA ESPERANTO. |
259,50 |
|
|
28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016067098 |
|
259,50 |
|
03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901418
PAGTO. REF. EMPENHO 8008/2017
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME - 84957 |
|
|
259,50 |
TOTAL |
259,50 |
259,50 |
259,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.