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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JULIANA WENTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 8012 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM À SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO DIA 02/08 A 04/08/2017 PARA REALIZAR CURSO NA DPM. 0,00 156,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM À SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO DIA 02/08 A 04/08/2017 PARA REALIZAR CURSO NA DPM. 156,45
14/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 156,45
17/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901386 PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2017 JULIANA WENTZ - 85341 156,45
TOTAL 156,45 156,45 156,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.