Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JULIANA WENTZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8012 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM À SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO DIA 02/08 A 04/08/2017 PARA REALIZAR CURSO NA DPM. |
0,00 |
156,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2017 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM À SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO DIA 02/08 A 04/08/2017 PARA REALIZAR CURSO NA DPM. |
156,45 |
|
|
14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
156,45 |
|
17/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901386
PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2017
JULIANA WENTZ - 85341 |
|
|
156,45 |
TOTAL |
156,45 |
156,45 |
156,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.