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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8037 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. 0,00 46,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. 46,20
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 064168 46,20
21/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853449 PAGTO. REF. EMPENHO 8037/2017 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 46,20
TOTAL 46,20 46,20 46,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.