Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8043 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CANOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO ALTO TIGREIRO. |
0,00 |
1.896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CANOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO ALTO TIGREIRO. |
1.896,00 |
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28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016084742 |
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1.896,00 |
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03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853410
PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2017
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 |
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1.896,00 |
TOTAL |
1.896,00 |
1.896,00 |
1.896,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.