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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 81 Data de lançamento: 13/01/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVICO DE REVISAO GERAL DA PROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2017 VALOR REF. SERVICO DE REVISAO GERAL DA PROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 650,00
07/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1.357 650,00
13/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000211 PAGTO. REF. EMPENHO 81/2017 RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.