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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8156 Data de lançamento: 10/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 46/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº147. 0,00 13.264,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2017 PP 46/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº147. 13.264,02
16/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16196761 166,98
24/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8156/2017 - REF. NF 16196761 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 166,98
31/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016387933 4.388,67
13/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8156/2017 - REF. NF 16387933 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 4.388,67
29/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16710023 4.356,00
06/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8156/2017 - REF. NF 16710023 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 4.356,00
16/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17100443 4.352,37
29/12/2017 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -1.618,34
29/12/2017 EMPENHADO A MAIOR -1.618,34
21/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8156/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 2.734,03
TOTAL 11.645,68 11.645,68 11.645,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.