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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8175 Data de lançamento: 11/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 10X65X16 E UMA CAMERA 900X16 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO Nº 96. 0,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 10X65X16 E UMA CAMERA 900X16 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO Nº 96. 1.750,00
31/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 93/91 1.750,00
22/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853689 PAGTO. REF. EMPENHO 8175/2017 SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES - 116 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.