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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST

Dados do Empenho
Número do empenho: 826 Data de lançamento: 08/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA PARA USO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS. 0,00 664,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA PARA USO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS. 664,00
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.071.251 664,00
03/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005117 PAGTO. REF. EMPENHO 826/2017 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 664,00
TOTAL 664,00 664,00 664,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.