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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8277 Data de lançamento: 15/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 240,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 240,10
31/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016158764 240,10
23/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863524 PAGTO. REF. EMPENHO 8277/2017 GILBERTO ANTONIO ROSS - ME - 84957 240,10
TOTAL 240,10 240,10 240,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.