Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
832 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 92
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2017 |
VEICULO Nº 92
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
150,00 |
|
|
24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2 |
|
150,00 |
|
17/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 832/2017
NADIR MELO SONDA - MEI - 83887 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.