Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8339 |
Data de lançamento: |
16/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
5.000,00 |
|
|
22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 04 |
|
5.000,00 |
|
25/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901390
PAGTO. REF. EMPENHO 8339/2017
MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI - 86206 |
|
|
5.000,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.