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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8340 Data de lançamento: 16/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS BASE E RAMAL PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 749,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS BASE E RAMAL PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 749,00
31/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 119 749,00
01/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2017 DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI - 86436 749,00
TOTAL 749,00 749,00 749,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.