Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8360 |
Data de lançamento: |
16/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
538,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
538,85 |
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31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016166522 / 016165510 / 016178302 / 016178035 / 016166691 / 016178290 / 016178164 |
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538,85 |
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09/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8360/2017
CELSO ROSSI DE MORAES ME - 82238 |
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538,85 |
TOTAL |
538,85 |
538,85 |
538,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.