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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8361 Data de lançamento: 16/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 10,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 10,25
31/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016166522 / 016165510 / 10,25
09/10/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2017 CELSO ROSSI DE MORAES ME - 82238 10,25
TOTAL 10,25 10,25 10,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.