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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8364 Data de lançamento: 16/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: SANEAMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CANOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA DA LOCALIDADE ALTO TIGREIRO. 0,00 895,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CANOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA DA LOCALIDADE ALTO TIGREIRO. 895,56
31/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016172700 895,56
03/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853410 PAGTO. REF. EMPENHO 8364/2017 COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 895,56
TOTAL 895,56 895,56 895,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.