Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8378 |
Data de lançamento: |
17/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 01/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. |
0,00 |
995,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2017 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 01/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. |
995,60 |
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17/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 897 |
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995,60 |
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24/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005462
PAGTO. REF. EMPENHO 8378/2017
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES LTDA ME - 86661 |
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995,60 |
TOTAL |
995,60 |
995,60 |
995,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.