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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8512 Data de lançamento: 21/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MÁQUINA Nº103 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. 0,00 152,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2017 MÁQUINA Nº103 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. 152,60
08/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 064491 152,60
21/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853449 PAGTO. REF. EMPENHO 8512/2017 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 152,60
TOTAL 152,60 152,60 152,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.