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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8526 Data de lançamento: 22/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 350,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 350,42
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 44974 350,42
05/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8526/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 350,42
TOTAL 350,42 350,42 350,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.