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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8533 Data de lançamento: 22/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. 0,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. 165,00
08/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8 165,00
03/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005330 PAGTO. REF. EMPENHO 8533/2017 BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.