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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8535 Data de lançamento: 22/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Aéreo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES PARA MANUTENÇÃO NO AEROCLUBE. 0,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES PARA MANUTENÇÃO NO AEROCLUBE. 330,00
08/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16234896 330,00
03/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005329 PAGTO. REF. EMPENHO 8535/2017 FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.