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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO CAMERA MACHADO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8539 Data de lançamento: 22/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE FIXO PARA EQUIPAMENTO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE FIXO PARA EQUIPAMENTO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 35,00
08/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016241423 35,00
04/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862269 PAGTO. REF. EMPENHO 8539/2017 MARCIO CAMERA MACHADO - ME - 79875 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.