Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8543 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
652,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
652,90 |
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08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 25 |
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652,90 |
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16/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862330
PAGTO. REF. EMPENHO 8543/2017
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI - 84878 |
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652,90 |
TOTAL |
652,90 |
652,90 |
652,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.