Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8589 |
Data de lançamento: |
24/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 38/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS DE DRENAGEM E BUEIROS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
3.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2017 |
PP 38/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS DE DRENAGEM E BUEIROS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
3.660,00 |
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08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8232 |
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3.660,00 |
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16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8589/2017
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 1500 |
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3.660,00 |
TOTAL |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.