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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8595 Data de lançamento: 24/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA E SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 0,00 467,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA E SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 467,55
31/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 19778 467,55
12/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005485 PAGTO. REF. EMPENHO 8595/2017 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 467,55
TOTAL 467,55 467,55 467,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.