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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8636 Data de lançamento: 24/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3429 / 54 3383-1100 COM VENCIMENTO EM 27/08/17. 0,00 585,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3429 / 54 3383-1100 COM VENCIMENTO EM 27/08/17. 585,27
25/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 585,27
18/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901409 PAGTO. REF. EMPENHO 8636/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 585,27
TOTAL 585,27 585,27 585,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.