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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8637 Data de lançamento: 24/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM SOLDA E NA CARPINTARIA DA SECRETARIA. 0,00 73,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM SOLDA E NA CARPINTARIA DA SECRETARIA. 73,24
08/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2606 73,24
25/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901414 PAGTO. REF. EMPENHO 8637/2017 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 73,24
TOTAL 73,24 73,24 73,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.