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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8645 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO E UM COLORIDO P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO E UM COLORIDO P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 110,00
14/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16288108 110,00
20/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853422 PAGTO. REF. EMPENHO 8645/2017 MARIELZA CAVALLI ME - 79538 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.