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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8646 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PARA USO NO EQUIPAMENTO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA. 0,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PARA USO NO EQUIPAMENTO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA. 290,00
14/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16288108 290,00
20/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853422 PAGTO. REF. EMPENHO 8646/2017 MARIELZA CAVALLI ME - 79538 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.