Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
872 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS MÊS FEVEREIRO 2017. |
0,00 |
18,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2017 |
VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS MÊS FEVEREIRO 2017. |
18,95 |
|
|
10/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
18,95 |
|
15/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2017
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
|
|
18,95 |
TOTAL |
18,95 |
18,95 |
18,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.