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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8728 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SALVAR - SAMU
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Agosto de 2017 0,00 1.004,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Agosto de 2017 1.004,60
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2017 1.004,60
31/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008728/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.004,60
TOTAL 1.004,60 1.004,60 1.004,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.