Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA REPOSIÇÃO EM CLIMATIZADOR DO SETOR DE PESSOAL. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA REPOSIÇÃO EM CLIMATIZADOR DO SETOR DE PESSOAL. |
130,00 |
|
|
24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2256 |
|
130,00 |
|
13/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901123
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2017
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 |
|
|
130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.