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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 878 Data de lançamento: 10/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA REPOSIÇÃO EM CLIMATIZADOR DO SETOR DE PESSOAL. 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA REPOSIÇÃO EM CLIMATIZADOR DO SETOR DE PESSOAL. 130,00
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2256 130,00
13/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901123 PAGTO. REF. EMPENHO 878/2017 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.