Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8817 |
Data de lançamento: |
28/08/2017 |
Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES Agosto de 2017 |
0,00 |
114,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2017 |
FGTS REFERENTE MES Agosto de 2017 |
114,97 |
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28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2017 |
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114,97 |
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05/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2017
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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114,97 |
TOTAL |
114,97 |
114,97 |
114,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.