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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 882 Data de lançamento: 10/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E CARGA DE GÁS PARA REPOSIÇÃO EM CLIMATIZADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E CARGA DE GÁS PARA REPOSIÇÃO EM CLIMATIZADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 390,00
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2254 390,00
13/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901123 PAGTO. REF. EMPENHO 882/2017 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.