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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8884 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTO CC REF. MES Agosto de 2017 0,00 1.827,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 VENCIMENTO CC REF. MES Agosto de 2017 1.827,52
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2017 1.827,52
31/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008884/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.827,52
TOTAL 1.827,52 1.827,52 1.827,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.