Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSANE M DE BORTOLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8954 |
Data de lançamento: |
28/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EVA, COLA QUENTE, TINTA E MDF PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS REALIZADAS COM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
140,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EVA, COLA QUENTE, TINTA E MDF PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS REALIZADAS COM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
140,50 |
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14/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 007475 |
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140,50 |
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25/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000493
PAGTO. REF. EMPENHO 8954/2017
ROSANE M DE BORTOLI ME - 79 |
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140,50 |
TOTAL |
140,50 |
140,50 |
140,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.