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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8957 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE E APARELHOS DE PRESSÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 179,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE E APARELHOS DE PRESSÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 179,00
08/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5826 179,00
18/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000489 PAGTO. REF. EMPENHO 8957/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 179,00
TOTAL 179,00 179,00 179,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.