MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A MARCELINO RAMOS DIA 30/08/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO PII PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA TURMA VOLANTE.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2017
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A MARCELINO RAMOS DIA 30/08/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO PII PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA TURMA VOLANTE.
50,00
06/09/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
14/09/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8989/2017
JYRYES SAD - 73509
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.