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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8997 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: SANEAMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: HOTEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE EM TRABALHO NA ABERTURA DE CINCO POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO REALIZADA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. 0,00 6.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 VALOR REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE EM TRABALHO NA ABERTURA DE CINCO POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO REALIZADA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. 6.700,00
14/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3 6.700,00
18/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005523 PAGTO. REF. EMPENHO 8997/2017 CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL - 66306 6.700,00
TOTAL 6.700,00 6.700,00 6.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.