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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9003 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: SANEAMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA FIBRA 10.000L E 3.200,00 3.200,00
1.00 CAIXA D'ÁGUA FIBRA 5000L PARA A LOCALIDADE DA SERRA DOS ENGENHOS 1.445,00 1.445,00
1.00 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5000L E 1.695,00 1.695,00
1.00 CHAVE BÓIA PARA INSTALAÇÃO NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS OLIVEIRA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 43,00 43,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA FIBRA 10.000L E CAIXA D'ÁGUA FIBRA 5000L PARA A LOCALIDADE DA SERRA DOS ENGENHOS CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5000L E CHAVE BÓIA PARA INSTALAÇÃO NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS OLIVEIRA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 6.383,00
14/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16303037 / 16303184 / 16303329 6.383,00
16/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005571 PAGTO. REF. EMPENHO 9003/2017 COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 6.383,00
TOTAL 6.383,00 6.383,00 6.383,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.