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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE CLEOMAR DE OLIVEIRA OTTONI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9074 Data de lançamento: 30/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 84,19,15 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. 0,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2017 VEICULO Nº 84,19,15 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. 370,00
18/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 50 370,00
26/09/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9074/2017 JOSE CLEOMAR DE OLIVEIRA OTTONI MEI - 86231 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.