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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9100 Data de lançamento: 31/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES FEVEREIRO/2017 VENC. EM 15/09/2017. 0,00 20,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2017 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES FEVEREIRO/2017 VENC. EM 15/09/2017. 20,34
01/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 20,34
18/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901463 PAGTO. REF. EMPENHO 9100/2017 COPREL TELECOM LTDA - 86618 20,34
TOTAL 20,34 20,34 20,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.