Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9206 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
4,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
4,98 |
|
|
14/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 47 |
|
4,98 |
|
13/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9206/2017
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 |
|
|
4,98 |
TOTAL |
4,98 |
4,98 |
4,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.