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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ DALVESCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9242 Data de lançamento: 04/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Aéreo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ENTRADA DO AEROPORTO MUNICIPAL. 0,00 971,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ENTRADA DO AEROPORTO MUNICIPAL. 971,00
07/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 716 971,00
16/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005567 PAGTO. REF. EMPENHO 9242/2017 DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 50909 971,00
TOTAL 971,00 971,00 971,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.