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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9294 Data de lançamento: 05/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA USO COM O VEÍCULO Nº153. 0,00 805,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA USO COM O VEÍCULO Nº153. 805,00
21/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3232 805,00
03/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005322 PAGTO. REF. EMPENHO 9294/2017 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 805,00
TOTAL 805,00 805,00 805,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.