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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9325 Data de lançamento: 06/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 25 VIAGENS MES DE AGOSTO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. 0,00 6.409,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 25 VIAGENS MES DE AGOSTO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. 6.409,00
06/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 6.409,00
19/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851033, 851035 PAGTO. REF. EMPENHO 9325/2017 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 6.409,00
TOTAL 6.409,00 6.409,00 6.409,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.