Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TOPO LICITAÇÕES LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9392 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.779,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.779,98 |
|
|
26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 363 |
|
1.779,98 |
|
31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853510
PAGTO. REF. EMPENHO 9392/2017
TOPO LICITAÇÕES LTDA ME - 86559 |
|
|
1.779,98 |
TOTAL |
1.779,98 |
1.779,98 |
1.779,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.