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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 946 Data de lançamento: 14/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE 140 TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO NA RUA MONSENHOR AUGUSTO RIZZI. 0,00 4.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2017 VALOR REF. AQUISICAO DE 140 TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO NA RUA MONSENHOR AUGUSTO RIZZI. 4.900,00
07/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11281 4.900,00
15/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005154 PAGTO. REF. EMPENHO 946/2017 NILSSON E CIA LTDA - 332 4.900,00
TOTAL 4.900,00 4.900,00 4.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.